2020年廈門市同安區信訪部門預算說明

日期:2020-02-19 15:14
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索引號: XM05140-03-01-2020-001 發布機構: 廈門市同安區人民政府信訪局
發文日期: 2020-01-15 備注/文號:
內容概述: 2020年廈門市同安區信訪部門預算說明

  目   錄

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職責

  二、部門預算單位基本情況

  三、部門主要工作任務

  第二部分  2020年部門預算說明

  一、2020年部門預算收支總體情況

  二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況

  四、“三公”經費財政撥款預算情況

  五、其他重要事項的情況說明

  第三部分  名詞解釋

  第四部分  2020年部門預算附表

  一、部門收支預算總體情況表

  二、部門收入預算總體情況表

  三、部門支出預算總體情況表

  四、財政撥款收支預算總體情況表

  五、 一般公共預算支出情況表

  六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  八、政府性基金預算支出情況表

  九、區對鎮轉移支付支出預算表

  十、部門整體支出績效目標表

  十一、一級項目績效目標表

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職責

  信訪部門的主要職責是:

 ?。ㄒ唬┴撠熖幚砣嗣袢罕姾蛧?、境外人士給區委、區政府及區委、區政府負責同志的信訪件,負責上級黨政機關及有關部門轉交辦理的信訪件;接待人民群眾來訪,協助區委、區政府領導約訪群眾,負責黨政領導接待日的保障及相關的工作,確保信訪渠道暢通。

 ?。ǘ┏修k區委、區政府領導交辦的信訪事項,承擔區信訪工作領導小組集體辦公會議精神和具體事項的貫徹落實,督促檢查領導同志有關批示件的落實情況;向我區各鎮、街和區直有關部門及其他單位轉辦或交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

 ?。ㄈ┴撠熂皶r、準確地向區委、區政府領導反映社情民意,向區委、區政府反映群眾的重要建議、意見;綜合分析信訪信息,開展調查研究,為區委、區政府正確決策發揮參謀助手作用。

 ?。ㄋ模┴撠熃M織協調有關轄區及部門妥善處理群眾集體來區、到市、赴省上訪和異常、突發性信訪事件;負責機動性信訪處置工作;參與維護重大節日和重大活動的社會穩定工作。

 ?。ㄎ澹┮龑Ц鹘缛罕妳⒄h政,推動民主法制建設,促進黨政機關民主決策。

 ?。z查、督促、協調、指導全區信訪業務工作;研究、起草有關信訪工作的文件;負責信訪宣傳、調研工作、總結推廣信訪工作經驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議探索信訪工作新路子;加強信訪工作隊伍建設,組織信訪干部培訓。

 ?。ㄆ撸┏修k區委、區政府及其領導交辦的其他事項。

  二、部門預算單位基本情況

  信訪部門包括1個機關行政科室及1個基層預算單位,其中:列入2020年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  單位名稱

  經費性質

  人員編制數

  在職人數

  同安區信訪局

  財政核撥

  4

  3

  同安區信訪服務中心

  財政核撥

  4

  3

  三、部門主要工作任務

  2020年,信訪部門主要任務是:根據全國信訪工作會議精神以及省委、省政府和省聯席會議關于信訪工作的部署要求,緊緊圍繞中心、服務大局,改進作風、真抓實干,深入推進領導干部接訪下訪、及時就地解決信訪問題、暢通信訪渠道和規范信訪秩序、信訪干部隊伍建設等四個重點,維護群眾合法權益、維護良好信訪秩序,為建設“平安同安”和服務我區跨越式發展營造穩定和諧有序的社會環境。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

 ?。ㄒ唬┩怀鲋攸c,著力落實領導干部接訪和職能部門依法處理信訪事項工作

 ?。ǘ╆P注熱點,著力推動信訪突出問題的解決

 ?。ㄈ┩黄齐y點,著力推動信訪積案的化解工作

 ?。ㄋ模﹪@節點,著力做好重大活動期間的信訪工作

 ?。ㄎ澹┡囵B亮點,著力提升信訪工作的整體水平

  第二部分  2020年部門預算說明

  一、2020年部門預算收支總體情況

  根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

 ?。ㄒ唬┬旁L部門 2020年收入預算為723.573萬元,比2019年預算數增加121.4225萬元,增長20.16%,具體情況如下:

  1.財政撥款收入723.573萬元,其中一般公共預算撥款收入723.573萬元,政府性基金撥款收入0萬元;

  2. 財政專戶管理的事業收入0萬元;

  3. 事業收入(含批準留用) 0萬元;

  4.事業單位經營收入0萬元;

  5.上級補助收入0萬元;

  6. 附屬單位上繳收入0萬元;

  7.歷年結余0萬元;

  8.其他收入0萬元;

  9.其他資金0萬元。

 ?。ǘ┬旁L部門2020年支出預算為723.573萬元,比2019年預算數增加121.4225萬元,增長20.16%,具體情況如下:

  1.基本支出263.323萬元,其中,人員支出200.545萬元,公用支出62.778萬元;

  2.項目支出215.25萬元;

  3.事業單位經營支出0萬元。

  二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

  2020年度一般公共預算支出723.573萬元,比2019年預算數增加121.4225萬元,增長20.16%,主要是由于增加信訪專項維穩資金。支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

 ?。ㄒ唬┬姓\行152.709萬元。主要用于機關人員經費支出以及保障機構正常運轉、完成日常工作任務的日常公用經費支出。

 ?。ǘ┬旁L事務187萬元。主要用于專項支出。

 ?。ㄈ┢渌舶踩С?8.8312萬元。主要用于綜治獎勵金支出。

 ?。ㄋ模┬姓挝浑x退休20.2655萬元。主要用于支付退休人員獎金支出。

 ?。ㄎ澹C關事業單位基本養老保險繳費支出5.1468萬元。主要用于機關單位在職人員的養老保險支出。

 ?。┬姓挝会t療1.9301萬元。主要用于支付機關人員醫療保險費。

 ?。ㄆ撸┕珓諉T醫療補助1.1259萬元。主要用于支付機關人員醫療補助費。

 ?。ò耍┢渌С?.75萬元。主要用于在職人員貨幣化補貼。

 ?。ň牛┦聵I運行65.6393萬元。主要用于支付信訪服務中心在職人員經費、保障機構正常運轉、完成日常工作任務的日常公用經費支出。

 ?。ㄊ┢渌舶踩С?.6萬元。主要用于綜治獎勵金支出。

 ?。ㄊ唬C關事業單位基本養老保險繳費支出4.1256萬元。主要用于事業單位在職人員的養老保險支出。

 ?。ㄊ┦聵I單位醫療1.5471萬元。主要用于支付信訪服務中心在職人員的醫療保險費。

 ?。ㄊ┢渌姓聵I單位醫療支出0.9025萬元。主要用于支付信訪服務中心在職人員的醫療補助費。

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況

  2020年度政府性基金支出0萬元,比2019年預算數相比持平(無支出)。

  四、“三公”經費財政撥款預算情況

  信訪部門2020年“三公”經費財政撥款預算數為0.33萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費××萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:

 ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M

  2020年預算安排0萬元。與上年預算持平(無支出)。

 ?。ǘ┕珓战哟M

  2020年預算安排0.33萬元。主要用于接待上級部門檢查等方面的接待活動。與上年預算相比下降49.23%,主要原因是:認真貫徹落實八項規定要求,厲行節約,嚴格控制接待支出,規范公務接待活動。

 ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費

  2020年預算安排0萬元,其中:公務用車運行費0萬元;公務用車購置費0萬元。與上年預算相比下降100%,主要原因是:公務用車已移交區機關事務管理局。

  五、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費

  2020年信訪部門的機關運行經費財政撥款預算199.8483萬元,比2019年預算增加3.4753萬元,增長1.76%。

 ?。ǘ┱少徢闆r

  2020年信訪部門政府采購預算總額13.2310萬元,其中:政府采購貨物預算13.2310萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

 ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

  截至2019年12月31日,信訪部門所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

 ?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況

  信訪部門2020年實行績效目標管理的一級項目1個,涉及一般公共預算撥款72萬元。

  第三部分  名詞解釋

  一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

  二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

  三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

  第四部分  2020年部門預算附表

  一、部門收支預算總體情況表

  二、部門收入預算總體情況表

  三、部門支出預算總體情況表

  四、財政撥款收支預算總體情況表

  五、 一般公共預算支出情況表

  六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  八、政府性基金預算支出情況表

  九、區對鎮轉移支付支出預算表

 ?。ㄒ陨蠜]有數據的表格也要列出空表并作出說明)

  十、部門整體支出績效目標表

  十一、一級項目績效目標表

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