2020年統計部門預算說明

日期:2020-02-21 16:24
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索引號: XM05135-05-01-2020-001 發布機構: 統計局
發文日期: 2020-01-23 備注/文號:
內容概述: 2020年統計部門預算說明

 

  

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位基本情況

三、部門主要工作任務

第二部分  2020年部門預算說明

一、2020年部門預算收支總體情況

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

四、“三公”經費財政撥款預算情況

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2020年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、區對鎮轉移支付支出預算表

十、部門整體支出績效目標表

十一、一級項目績效目標表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

統計部門的主要職責是:

(一)組織實施國民經濟核算制度,搜集、整理和提供有關統計數據及綜合平衡統計數據。

(二)開展調查研究,搞好宏觀經濟監測,進行統計分析研究,提出宏觀統計分析報告,向區委、區政府提出對策和建議;開展統計信息自動化建設;整理、編輯、出版綜合性統計年鑒和統計業務刊物。

(三)組織指導全區統計法規的宣傳和普及工作;牽頭組織重大的國情國力調查(經濟普查、人口普查、農業普查);。

四)承辦區委、區政府及上級統計調查部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位基本情況

統計部門包括1個機關行政科室及2個基層參公預算單位,其中:列入2020年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

統計局本級

行政單位

3

22

同安區農調隊

參公單位

7

6

同安區城調隊

參公單位

8

8

三、部門主要工作任務

2020年,統計部門主要任務是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大精神,認真落實經濟工作會議、統計工作會議精神和區委、區政府的決策部署,緊緊圍繞區委區政府中心工作,遵循“應統盡統,統必合規”的統計工作理念,著力強基層、抓基礎、補短板,為經濟社會發展提供更加精準的統計服務。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)進一步夯實自身建設。一是堅定不移地以黨的建設引領統計工作。繼續抓好黨建理論知識學習,鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,充分發揮黨支部核心作用;用最新的理論武裝頭腦、推動工作,增強思想和行動的自覺性。二是全面落實意識形態工作責任制,注重正向輿論引導,充分利用“黨建E家”、“學習強國”平臺和各種學習形式,強化學習氛圍,不斷夯實機關理論宣傳和陣地建設。三是進一步完善統計工作機制。以集中整治形式主義、官僚主義活動為契機,立足抓班子、帶隊伍、促業務,倒查制度缺陷,進一步健全完善議事規則和工作制度,牢固樹立服務意識,不斷增強統計專業素養,切實轉變工作作風,努力造就一支忠誠干凈擔當的高素質統計干部隊伍。

(二)切實打牢統計基礎工作。一是加大分管統計工作的領導和統計人員的培訓力度,提高統計管理水平和業務水平。二是做好統計調查,緊緊圍繞上級布置的工作任務和區委區政府的中心工作,認真做好各項統計調查工作。三是深化數據開發分析,及時準確地反映經濟社會發展的新特點、新變化和新趨勢,服務黨政決策。充分發揮出統計部門“參謀部、晴雨表、信息窗”的職能作用,為實現富美同安高質量趕超發展提供信息支撐。

(三)加強經濟運行預警監測。加強統計主要經濟指標預警監測工作。一是主動與市統計局溝通匯報,及時了解我區實際,特別是針對GDP核算方法調整,積極與上級對接,做好各專業數據與GDP核算數據的銜接工作。二是加強與發改、工信、文旅、建設等部門溝通協調,重視統計數據的估評和銜接。三是加強與鎮(街)溝通協調。

(四)繼續做好“四上”企業入庫工作。完善基本單位名錄庫維護更新機制,利用各種方式做好摸底篩查工作,完善“準四上”企業信息庫,加強部門信息互通,做好各項統計服務,抓好四上企業新增入庫工作;及時梳理剔除破產企業、僵尸企業,提高名錄單位質量。

(五)認真組織開展第七次全國人口普查。根據《全國人口普查條例》規定,2020年將開展第七次全國人口普查。將按照統一的方法、統一的項目、統一的調查表和統一的標準時點,認真組織開展第七次全國人口普查。

(六)持續做好統計法治工作。堅持依法行政,推進統計信用體系建設和雙隨機執法檢查工作;認真做好第七次人口普查宣傳工作;結合“9.20”中國統計開放日、“12.4”憲法日等重要時點,積極開展統計法治宣傳活動;加強統計執法隊伍建設,嚴格規范統計執法檢查工作。

(七)做好績效考核工作。一是完成責任指標的數據采集工作。二是做好本單位年度績效評估工作;三是落實各相關部門開展的科學行政、依法行政、高效行政、廉潔行政績效評估指標的績效管理工作。四是完成年度統計工作考核工作。

 

第二部分  2020年部門預算說明

一、2020年部門預算收支總體情況

根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

(一)統計部門2020年收入預算為1062.46萬元,2019年預算數減少252.44萬元萬元,下降19.2,具體情況如下:

1.財政撥款收入1062.46萬元,其中一般公共預算撥款收入1062.46萬元,政府性基金撥款收入0萬元;

2. 財政專戶管理的事業收入0萬元;

3. 事業收入(含批準留用) 0萬元;

4.事業單位經營收入0萬元;

5.上級補助收入0萬元;

6. 附屬單位上繳收入0萬元;

7.歷年結余0萬元;

8.其他收入0萬元;

9.其他資金0萬元。

(二)統計部門2020年支出預算為1062.46萬元,2019年預算數減少252.44萬元,下降19.2,具體情況如下:

1.基本支出737.24萬元,其中,人員支出566.4萬元,公用支出170.84萬元;

2.項目支出0萬元;

3.事業單位經營支出0萬元。

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2020年度一般公共預算支出1062.46萬元,比2019年預算數減少252.44萬元,下降19.2%,主要是由于本年度的發展經費項目(第七次人口普查經費)尚未列入區級預算。支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

(一)行政運行(統計信息事務)593.77萬元。主要用于人員經費支出以及保障機構正常運轉、完成日常工作任務的日常公用經費支出,。

(二)一般行政管理事務(統計信息事務)325.22萬元。主要用于部門專項業務支出:抽樣調查及統計年鑒經費12萬元(基本名錄庫調查經費10萬元、收集、匯總、編制、印刷同安區年度統計年鑒2萬元);人力資源購買統計輔助管理經費、人力資源購買統計服務經費79.68萬元;人力資源購買統計事務經費193.76萬元、農村統計及城鄉住戶調查經費39.78萬元(其中83名村統計員經費補貼29.88萬元、城鄉住戶調查經費9.9萬元)。

其他公共安全支出81.043萬元,用于發放在職人員綜治獎勵金。

(四)歸口管理的行政單位離退休10.0845萬元。主要用于退休人員工資福利支出。

(五)機關事業單位基本養老保險繳費支出30.836萬元,用于統計局本級、農調隊、城調隊在職人員的養老保險單位繳費支出。

   行政單位醫療11.6995萬元。用于行政人員醫療補助支出

)公務員醫療補助6.8248萬元。主要用于在職公務員醫療支出。

(十)死亡撫恤2.9808萬元。用于發放職工遺屬(徐秀放)的生活補助支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

2020年度政府性基金支出0萬元,2019年預算數無變化主要是由于本部門無2020年度政府性基金支出預算安排。無相應支出項目(按項級科目分類統計)

四、“三公”經費財政撥款預算情況

統計部門2020年“三公”經費財政撥款預算數為1萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)經費

2020年預算安排0萬元。主要本部門無出國(境)預算安排。相比未變化,主要原因是:2019年也無出國(境)預算安排。

(二)公務接待費

2020年預算安排1萬元。主要用于第七次人口普查、國家、省、市各級統計數據核查、驗收、調研等方面的接待活動。與上年預算相比無變化,主要原因是:根據上年接待任務擬定2020年經費預算。

(三)公務用車購置及運行費

2020年預算安排0萬元,其中:公務用車運行費0萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。與上年預算相比未變化,主要原因是:公車改革后,本部門已無公務用車,不會產生公務用車購置及運行費。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020年統計部門的機關運行經費財政撥款預算170.84萬元,比2019年預算152.71萬元增加18.13萬元,增長11.87%。主要原因是增加人員支出、提高勞派人員人員綜合定額等。

(二)政府采購情況

2020年統計部門政府采購預算總額206.36萬元,其中:政府采購貨物預算12.6萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算193.76萬元。

(三)國有資產占有使用情況

2019年12月31日,統計部門所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

統計部門2020年實行績效目標管理的一級項目0個,涉及一般公共預算撥款0萬元。

第三部分  名詞解釋

一、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

二、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

三、“三公”經費納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

第四部分  2020年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、區對鎮轉移支付支出預算表

(以上沒有數據的表格也要列出空表并作出說明)

十、部門整體支出績效目標表

十一、一級項目績效目標表

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